107年度業務執行成果報告書

壹、計畫依據

依本院捐助章程第四條明定:本院依兒童及少年福利權益保障法以及相關法規,以對兒童及少年提供服務與福利為宗旨。

 

貳、計畫目的

依本院捐助章程第五條:本院目的事業關於兒童及少年福利:

一、提供失依兒童及少年家庭式照護環境。

二、以兒童及少年為中心,發展整合式專業團隊照護服務。

三、發展適才適性之兒童及少年學習與生涯輔導。

四、推動社會公益,提升兒童及少年權益及福祉。

 

參、計畫目標

一、提昇本院兒童及少年之生活品質。

二、確保本院兒童及少年獲得適當之照顧。

三、增強本院兒童及少年獨立自主生活能力。

四、推動兒少安置機構間之合作及交流。

肆、計畫方向

一、經營管理  二、人事管理  三、生活照顧  四、衛生保健  五、衛教指導及兩性教育  六、心理及行為輔導  七、就學及課業輔導  八、休閒活動輔導  九、就業輔導  十、親職教育及返家準備  十一、獨立生活技巧養成及分離準備  十二、離院生社會支持性服務  十三、社區融合及資源連結  十四、專業成長  十五、志願服務管理

 

伍、服務人數:

104年8月13日社會局核予新立案證書,本院最高容納為48床。

截至107年12月31日止,安置院生童情形如下表:

個案數    n=44
20 24
高中 2 高中 3
國中 2 國中 5
國小 8 國小 11
學齡前 8 學齡前 5

 

陸、經費分析

一、

支出總經費新台幣 25,827,080 元(原預算23,230,000元,執行率111% 。)

收入是新台幣30,514,806元(原預算23,230,000元,執行率是131% 。)

 

二、就經費支出25,827,080元,簡單分析如下:

經營管理  (決)4,051,765元/(預)3,850,000元 -> (執)105%

人事管理  (決)13,854,911元/(預)12,765,000元 -> (執)108%

兒少生活照顧(含兒少生活照顧費、自立專案計畫、醫療衛生保健、諮商輔導及犯防教育、就學及就業輔導、休閒活動輔導、就業輔導、親職教育及返家準備、離院社會支持性服務、社區融合及資源連結)

(決)7,920,404元/(預)6,615,000元 -> (執)119%

 

三、支出所佔比例:經營管理約佔16%、人事管理約佔54%、兒少生活照顧約佔30% 。

【說明】

人事管理費佔最大比例(54%),係因院生童大幅度的進與出;截至107年12月底止,院生童人數44人,依規定進用一定的人力比,截至107年12月底止,任用27名員工(含括院長1人、主任1人、社工2人、生輔員3人、保育員10人、助理保育員1人、工讀生2人、出納1人、會計1人、工務1人、廚司1人。勢必佔去龐大人事支出。一切都為能讓照護院童生活品質,教養品質更臻完善,必要支出。薪資水平在中上水準,安定員工,減少流動率。

兒少生活照顧費用佔30%,係因,三普會計師來做財務查核時,點出本院經費歸納的盲點,給予具體改善建議,本院依其建議,重新調整改變校正過來。

 

四、大事誌 (慈德育幼院第七屆董事會107年督導院務重要狀況與成果)

柒、計畫執行內容

計劃內容 執行方法 執行成果
一、經營管理(4,051,765元)
1.會務

1.每三個月召開一次董事會且函請主管機關派員參與。

2.會議紀錄函文核備。

1.107年計有2月4日、3月18日、4月22日、6月28日、 9月27日、1月3日共次董事會議(含1次臨時)